2018年市商务局部门预算编制说明
市商务局2018年部门预算
2018年2月
2018年部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
二、2018年收入预算情况
三、2018年支出预算情况
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
五、2018年一般公共预算支出情况
六、2018年一般公共预算基本支出情况
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
八、2018年部门国有资本经营预算情况
九、2018年部门“三公”经费预算情况
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 2018年部门预算表
1. 2018年部门收支预算总表
2. 2018年部门收入预算总表
3. 2018年部门支出预算总表
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
5. 2018年部门一般公共预算支出预算表
6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7.2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 2018年部门“三公”经费预算表
第四部分 2018年部门预算补充说明
一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况
二、其他重要事项的情况说明
(一)绩效目标设置情况
2018年市商务局部门预算编制说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策;推动流通产业结构调整、改革与发展;分析国际经贸形势和我市进出口情况;协调全市的进出口贸易活动;制定服务出口和服务外包发展规划;组织协调反销、反补贴降价措施;宏观指导外倾销投资工作;负责对外经济合作工作;综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作;归口管理全市经贸外事活动,联系涉外经济商务机构,指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设等。
二、部门预算单位构成
2018年度部门预算包括局本级预算和所属市商务综合行政执法支队预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
市商务局机关 |
行政单位 |
2 |
宿州市商务综合行政执法支队 |
财政全额拨款事业单位单位 |
三、2018年度主要工作任务
一是积极调度重点商贸项目,促进全市商务经济快速发展;二是坚持扩大消费,促进国内贸易较快增长。大力开展电子商务等新型业态,努力培育新的消费热点;三是加快扩大开放,努力促进全市外向型经济发展。积极组织企业参加徽商大会、广交会等重大展会,加大招商引资工作力度;四是力争全市商务经济指标(全市利用外商直接投资、社会消费品零售总额、外贸进出口、电子商务)增幅在全省保八争六。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市商务局2018年收支总预算849.31万元,支出包括:一般公共服务759.98万元、社会保障和就业支出31.26万元、医疗卫生与计划生育支出28.27万元、住房保障支出29.8万元等。
二、2018年收入预算情况
市商务局2018年收入预算849.31万元,其中:一般公共预算拨款收入434.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余415万元。
三、2018年支出预算情况
市商务局2018年支出预算849.31万元,其中:基本支出756.31万元,占89.05%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出93万元,占10.95%,主要用于会展、“双打”、党建、执法支队等工作支出。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
市商务局2018年财政拨款收支预算849.31万元。收入来自本年一般公共预算拨款434.31万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转415万元。支出包括:一般公共服务759.98万元,占89.48%;社会保障和就业支出31.26万元,占3.68%;医疗卫生支出28.27万元,占3.33%;住房保障支出29.80万元,占3.51%。
五、2018年一般公共预算支出情况
市商务局2018年一般公共预算财政拨款849.31万元,其中:一般公共服务759.98万元,占89.48%;社会保障和就业支出31.26万元,占3.68%;医疗卫生支出28.27万元,占3.33%;住房保障支出29.80万元,占3.51%。
具体情况如下:
(一)“一般公共服务”2018年支出759.98万元,比2017年减少261.09万元,下降25.57%,减少原因主要是年终结转减少100万元、近40名退休干部工资转为社保发放。其中,“行政运行”预算682.16万元,主要用于在职及离退休干部工资福利支出、维持机关运转、购买服务和货物等支出;“一般行政管理事务”预算61.62万元,主要用于招商引资、“双打”工作、外商投资联合年检、口岸等支出;“对外贸易管理”预算16.2万元,主要用于购买货物、服务等支出。。
(二)“社会保障和就业”2018年支出31.26万元,比2017年减少10.59万元,下降25.3%,减少原因主要是2017年度退休2人、调出3人导致在职人数减少。其中,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算30.65万元,主要用于在职人员养老金支出支出;“财政对生育保险基金的补助”预算0.61万元,主要用于生育保险支出。
(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出28.27万元,比2017年增加1.93万元,增长7.33%,增长原因主要是社保缴费基数提高。其中:“行政单位医疗”预算21.2万元,主要用于机关及下属单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算7.07万元,主要用于对公务员实施的补充医疗保障。
(四)“住房保障支出”2018年支出29.8万元,比2017年增加0.7万元,增长2.4%,增长原因主要是工资基数提高。其中:“住房公积金”预算18.39万元,“提租补贴”预算11.41万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况
市商务局2018年一般公共预算基本支出756.31万元,其中:工资福利支出250.54万元,主要包括:基本工资92.34万元、津贴补贴72.59万元、奖金7.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费21.2万元、公务员医疗补助缴费7.07万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金18.39万元等。商品和服务支出471.49万元,主要包括:办公费416.62万元、邮电费1.1万元、物业管理费2.2万元、因公出国(境)费用7万元、会议费5万元、公务接待费9.2万元、工会经费3.07万元、福利费0.33万元、其他交通费用26.97万元等。对个人和家庭的补助34.28万元,主要包括:离休费29.65万元、退休费4万元、生活补助0.63万元等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
市商务局2018年政府性基金预算拨款收入为0,支出为0。
八、2018年国有资本经营预算情况
市商务局2018年国有资本经营预算为0。
九、2018年部门“三公”经费预算情况
市商务局2018年度“三公”经费支出预算为27万元,比上年预算减少1万元。主要原因是为引导企业积极开拓国际市场,加大招商引资力度,新增因公出国(境)预算2万元;大力贯彻落实八项规定,严控公务接待费用,公务接待预算减少3万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出17万元,比上年预算增加2万元。主要原因是引导企业积极开拓国际市场,扩大外贸进出口,加大招商引资力度,提升全市经济外向度,导致因公出国(境)经费预算增加。
(二)公务接待费支出10万元,比上年预算减少3万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公务接待费用的支出,经费支出减少。
(三)公务用车购置0万元及运行费支出0万元,与上年预算持平,主要原因是公务用车制度改革,取消一般公务用车。其中:公务用车购置支出0万元,与上年预算持平,主要原因是公务用车制度改革,取消一般公务用车;公务用车运行费支出0万元,与上年预算持平,主要原因是公务用车制度改革,取消一般公务用车。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
市商务局2018年机关运行经费财政拨款预算471.49万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2018年市商务局采购预算总额0万元。
(三)国有资产占用使用情况。
市商务局共有车辆0辆,单位价值200万元以上的大型设备0台。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分市商务局2018年部门预算表
1. 市商务局2018年部门收支预算总表
2. 市商务局2018年部门收入预算总表
3. 市商务局2018年部门支出预算总表
4. 市商务局2018年部门财政拨款收支预算总表
5. 市商务局2018年部门一般公共预算支出预算表
6. 市商务局2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7.市商务局2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 市商务局2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 市商务局2018年部门“三公”经费预算表
附表18 |
|||
2018年部门收支预算总表 |
|||
单位名称:商务局 和 商务局 和 商务行政执法支队 |
单位:万元 |
||
收 入 |
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
434.31 |
一、一般公共服务 |
759.98 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交 |
0.00 |
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
四、其他收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
事业收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
经营收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
上级补助收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障与就业 |
31.26 |
其他 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
十、医疗卫生 |
28.27 |
|
|
十一、节能环保 |
0.00 |
|
|
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
|
十四、交通运输 |
0.00 |
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
二十、住房保障支出 |
29.80 |
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
0.00 |
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
434.31 |
本 年 支 出 合 计 |
849.31 |
上年结余收入 |
415.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
849.31 |
计 出 总 支 |
849.31 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
2018年部门收入预算总表 |
||||||||||||
单位名称:商务局 和 商务局 和 商务行政执法支队 |
单位:万元 |
|||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
合计 |
849.31 |
415.00 |
434.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
759.98 |
415.00 |
344.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
759.98 |
415.00 |
344.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2011301 |
行政运行 |
682.16 |
415.00 |
267.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2011302 |
一般行政管理事务 |
61.62 |
0.00 |
61.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2011304 |
对外贸易管理 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
31.26 |
0.00 |
31.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.65 |
0.00 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.65 |
0.00 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.27 |
0.00 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.27 |
0.00 |
28.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
21.20 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
18.39 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
11.41 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
2018年部门支出预算总表 |
||||
单位名称:商务局 和 商务局 和 商务行政执法支队 |
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
849.31 |
756.31 |
93.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
759.98 |
666.98 |
93.00 |
20113 |
商贸事务 |
759.98 |
666.98 |
93.00 |
2011302 |
一般行政管理事务 |
61.62 |
1.62 |
60.00 |
2011301 |
行政运行 |
682.16 |
649.16 |
33.00 |
2011304 |
对外贸易管理 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
单位名称:商务局 和 商务局 和 商务行政执法支队 |
单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 |
415.00 |
一、本年支出 |
849.31 |
849.31 |
0.00 |
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(一)一般公共服务支出 |
759.98 |
759.98 |
0.00 |
|
|
(二)外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、本年收入 |
|
(三)国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)一般公共预算拨款 |
434.31 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经常收入预算拨款 |
434.31 |
(五)教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国库管理非税收入 |
0.00 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(七)文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十)医疗卫生 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
|
|
(十一)节能环保 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十二)城乡社区事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十三)农林水事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十四)交通运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十五)资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十六)商业服务业等事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十七)金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(十九)国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
(二十)住房保障支出 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
|
|
(二十一)粮油物资储备事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
849.31 |
支出总计 |
849.31 |
849.31 |
0.00 |
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
单位名称:商务局 |
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
849.31 |
756.31 |
93.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
759.98 |
666.98 |
93.00 |
20113 |
商贸事务 |
759.98 |
666.98 |
93.00 |
2011301 |
行政运行 |
682.16 |
649.16 |
33.00 |
2011302 |
一般行政管理事务 |
61.62 |
1.62 |
60.00 |
2011304 |
对外贸易管理 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.27 |
28.27 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
单位名称:商务局 |
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
756.31 |
301 |
工资福利支出 |
250.54 |
30101 |
基本工资 |
92.34 |
30102 |
津贴补贴 |
72.59 |
30103 |
奖金 |
7.69 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.65 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
21.20 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.07 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
30113 |
住房公积金 |
18.39 |
302 |
商品和服务支出 |
471.49 |
30201 |
办公费 |
416.62 |
30207 |
邮电费 |
1.10 |
30209 |
物业管理费 |
2.20 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
7.00 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
30217 |
公务接待费 |
9.20 |
30228 |
工会经费 |
3.07 |
30229 |
福利费 |
0.33 |
30239 |
其他交通费用 |
26.97 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.28 |
30301 |
离休费 |
29.65 |
30302 |
退休费 |
4.00 |
30305 |
生活补助 |
0.63 |
2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||
单位名称:商务局 |
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
注:市商务局无政府性基金收支预算,故此表为0. |
2018年部门国有资本经营收支预算表 |
|||||
单位名称:市商务局 |
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
注:市商务局无国有资本经营收支预算,故此表为0。 |
附表25 |
||
2018年部门“三公”经费预算表 |
||
单位名称:商务局 |
单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
27.00 |
|
因公出国(境)费 |
17.00 |
|
公务接待费 |
10.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
|
其中:公务用车运行费 |
0.00 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
|
市商务局2018年部门预算补充说明
一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况
市商务局2018年一般公共预算财政拨款849.31万元,比2017年减少269.05万元,减少24.06%,减少主要原因:市商务局42名退休干部工资划入社保统一发放,不再列入市商务局预算。
二、其他重要事项的情况说明
(一)绩效目标设置情况
市商务局2018年无批复绩效目标项目。